| 
       BASE 
      LEGAL  
      El Plan de 
      Reorganización Núm. 7 de 1 de marzo de 2018 constituye a la Autoridad para 
      el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval 
      Roosevelt Roads como una agencia adscrita al Departamento de Desarrollo 
      Económico y Comercio (DDEC) y establece que las Entidades Adscritas 
      continuarán operando bajo sus respectivas leyes orgánicas. La Ley 141-2018 
      crea la "Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de 
      Desarrollo Económico y Comercio de 2018" y enmienda la Ley 508-2004, según 
      enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Redesarrollo de los 
      Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads", para 
      adscribir la Autoridad al DDEC. 
       La 
      Ley 
      508-2004, crea lal 
      Autoridad como una corporación pública e instrumentalidad del Gobierno de 
      Puerto Rico, que constituirá un cuerpo corporativo y político 
      independiente. La Autoridad, además será responsable de implantar el Plan 
      de Re-uso para la Estación Naval Roosevelt Roads, y de dirigir, 
      supervisar, regular y mantener el desarrollo económico de los terrenos e 
      instalaciones de dicha Estación Naval, entre otras funciones.  
       MISIÓN 
       
      Maximizar 
      el potencial de redesarrollo de la Estación Naval Roosevelt Roads 
      proporcionando los incentivos y las herramientas necesarias en unión al 
      sector público y privado. Fomentar el crecimiento económico en la región 
      oriental y en todo Puerto Rico estableciendo nuevas empresas (pequeñas y 
      medianas) como la base comercial, así como también, proyectos de energía 
      renovable mediante esfuerzos de conservación en la zona.
  
      RECURSOS 
      HUMANOS  
      
       
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
          Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad total de puestos | 
          12 | 
          8 | 
          8 | 
          10 | 
          10 |   
      
      
      PRESUPUESTO 
      RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020 
       
        - El 
        Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, 
        incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. 
        El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de 
        Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera. El 
        Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero 
        (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los 
        presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de 
        enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). 
        Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto 
        sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento 
        de los recursos. 
  En el Presupuesto Recomendado se incluye 
        recursos para minimizar los aumentos relacionados al incremento en el 
        número de inquilinos contratados y a la mayor población de visitantes y 
        ciudadanos atendidos debido a la transferencia hecha por la Autoridad de 
        Transporte Marítimo (ATM) del Municipio de Fajardo a los terrenos de la 
        Base de las facilidades del ferry a las islas municipio Vieques y 
        Culebra. Este incremento en la población que visita y trabaja en la Base 
        ha aumentado los costos de seguridad; mantenimiento de áreas verdes y 
        caminos, de la planta de tratamiento de agua potable y del sistema 
        eléctrico; y el gasto de vaciado de aguas usadas, entre otros. 
        
  Los Ingresos Propios provienen del recaudo a través del pago de 
        cánones de arrendamiento sobre los terrenos y de las facilidades en 
        Roosevelt Roads y mediante el cobro por el suministro de agua potable a 
        los inquilinos.
  Los ingresos de Fondos Federales responden a la 
        porción de la nómina y costos relacionados y de servicios profesionales 
        a ser asumida por la Oficina de Ajuste Económico (OEA por sus siglas en 
        inglés) del Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Para los 
        gastos de salarios y beneficios marginales, el gobierno federal asume 
        aproximadamente   
       
      
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Sin Clasificación |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Redesarrollo de los Terrenos y 
            Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads | 
          2,770 | 
          2,002 | 
          2,300 | 
          3,755 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Sin Clasificación | 
          2,770 | 
          2,002 | 
          2,300 | 
          3,755 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Sin Clasificación | 
          2,770 | 
          2,002 | 
          2,300 | 
          3,755 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Programa | 
          2,770 | 
          2,002 | 
          2,300 | 
          3,755 |  
        
          |   |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          890 | 
          735 | 
          1,608 |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          1,175 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Fondos Federales | 
          1,180 | 
          811 | 
          1,296 | 
          1,389 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          415 | 
          301 | 
          269 | 
          758 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,770 | 
          2,002 | 
          2,300 | 
          3,755 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          2,770 | 
          2,002 | 
          2,300 | 
          3,755 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la RC 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          0 | 
          95 | 
          18 | 
          122 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          0 | 
          15 | 
          27 | 
          223 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          0 | 
          722 | 
          426 | 
          1,153 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          0 | 
          8 | 
          8 | 
          0 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          0 | 
          0 | 
          171 | 
          93 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          0 | 
          50 | 
          47 | 
          14 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          3 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          38 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la RC del Fondo General | 
          0 | 
          890 | 
          735 | 
          1,608 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la RC del Fondo General | 
          0 | 
          890 | 
          735 | 
          1,608 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la AE 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          87 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          1,088 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la AE del Fondo General | 
          1,175 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la AE del Fondo General | 
          1,175 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Total del Fondo General | 
          1,175 | 
          890 | 
          735 | 
          1,608 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de otros 
            recursos | 
            |  
        
         
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          1,021 | 
          815 | 
          639 | 
          733 |  
        
         
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          0 | 
          0 | 
          150 | 
          85 |  
        
         
          | Servicios Comprados | 
          549 | 
          203 | 
          56 | 
          571 |  
        
         
          | Gastos de Transportación | 
          0 | 
          9 | 
          15 | 
          37 |  
        
         
          | Servicios Profesionales | 
          0 | 
          0 | 
          658 | 
          658 |  
        
         
          | Otros Gastos Operacionales | 
          0 | 
          59 | 
          2 | 
          0 |  
        
         
          | Compra de Equipo | 
          0 | 
          1 | 
          0 | 
          45 |  
        
         
          | Materiales y Suministros | 
          0 | 
          21 | 
          10 | 
          15 |  
        
         
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          25 | 
          4 | 
          35 | 
          3 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de otros recursos | 
          1,595 | 
          1,112 | 
          1,565 | 
          2,147 |  
        
          | Total, Concepto | 
          2,770 | 
          2,002 | 
          2,300 | 
          3,755 |   
       PROGRAMA 
      DE SERVICIO DIRECTO  
      Redesarrollo de los Terrenos y 
      Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads  
      Descripción del 
      Programa  
      Elabora e implanta el 
      Plan de Re-uso para la Base Naval Roosevelt Roads. Asimismo, dirige, 
      supervisa y mantiene los proyectos para el desarrollo económico de los 
      terrenos y las facilidades.
  
      Clientela  
      Ciudadanos que 
      comprenden las comunidades del área este de Puerto Rico, principalmente, 
      de Ceiba y Naguabo; a los cuales se integran el sector empresarial local e 
      internacional, inversionistas, desarrolladores, empresarios y 
      representantes 
gubernamentales.
   |